회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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정안면 [일반회계] | |||||||
지역 균형발전(정안면) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 602,000,000 | 431,822,410 | 170,177,590 | 71.731% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 172,400,000 | 36,826,660 | 135,573,340 | 21.361% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 62,100,000 | 9,606,520 | 52,493,480 | 15.469% | |
주민자치 구현(정안면) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 47,900,000 | 7,914,000 | 39,986,000 | 16.522% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 211,480,000 | 75,610,000 | 135,870,000 | 35.753% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 75,000,000 | 26,667,020 | 48,332,980 | 35.556% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0% | |
주민생활밀착사업 | 자체 | 일반공공행정 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0% | |
행정운영경비(정안면) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 104,912,000 | 17,647,760 | 87,264,240 | 16.821% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 143,970,000 | 28,102,220 | 115,867,780 | 19.519% |
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