| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여성가족과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(여성가족과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 68,880,000 | 68,338,450 | 541,550 | 99.214% | |
| 기본경비(아동복지교사) | 자체 | 기타 | 1,920,000 | 1,130,000 | 790,000 | 58.854% | |
| 기본경비(아동보호전담요원) | 보조 | 기타 | 3,000,000 | 1,388,400 | 1,611,600 | 46.28% | |
| 기본경비(지역드림스타트 통합사례관리사) | 보조 | 기타 | 9,200,000 | 5,060,000 | 4,140,000 | 55% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(여성가족과) | 자체 | 기타 | 184,222,000 | 98,951,880 | 85,270,120 | 53.713% | |
| 인력운영비(지역드림스타트 통합사례관리 지원) | 보조 | 기타 | 123,103,000 | 82,317,070 | 40,785,930 | 66.868% | |
| 인력운영비(아동보호전담요원) | 보조 | 기타 | 68,660,000 | 35,799,520 | 32,860,480 | 52.14% | |
| 인력운영비(아동복지교사 파견지원) | 보조 | 기타 | 106,410,000 | 68,774,800 | 37,635,200 | 64.632% | |
| 재무활동(여성가족과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 731,208,000 | 255,251,790 | 475,956,210 | 34.908% | |
| > 보전지출(양성평등기금) | |||||||
| 양성평등기금 예치금 | 자체 | 기타 | 1,148,275,000 | 0 | 1,148,275,000 | 0% | |
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