회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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기술보급과 [일반회계] | |||||||
식량작물 및 환경농업 기술 보급 | |||||||
> 고품질식량작물보급 | |||||||
지역특성화 공모지원 사업(기후변화 대응 복합기술 적용 콩 안정 생산단지 조성) | 보조 | 농림해양수산 | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | 100% | |
쌀가루 지역 자립형 소비 모델 | 보조 | 농림해양수산 | 900,000,000 | 900,000,000 | 0 | 100% | |
새기술보급 실증연구 | 자체 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
> 친환경농업기술보급 | |||||||
종합검정실 운영(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 102,180,000 | 10,529,430 | 91,650,570 | 10.305% | |
종합검정실 운영(계속) | 보조 | 농림해양수산 | 28,400,000 | 15,948,020 | 12,451,980 | 56.155% | |
유용미생물 배양실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 181,574,000 | 68,950,210 | 112,623,790 | 37.974% | |
농산물안전성 PLS 현장실천 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 3,835,300 | 7,164,700 | 34.866% | |
공익직불제 토양검정사업 | 보조 | 농림해양수산 | 15,439,000 | 0 | 15,439,000 | 0% | |
농산물안전분석실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 122,390,000 | 42,830,740 | 79,559,260 | 34.995% | |
기상정보 예측 스마트분석 활용 기술시범 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 1,687,400 | 13,312,600 | 11.249% | |
지속가능한 환경농업 실천단지 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
영농부산물 안전처리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 105,000,000 | 105,000,000 | 0 | 100% | |
가축분뇨 부숙도 측정(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 28,350,000 | 2,766,020 | 25,583,980 | 9.757% | |
농업환경연구관 논스탑 시료 접수 키오스크 구축 | 자체 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0% | |
가축분뇨 부숙도 판정 및 성분검사 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 36,600,000 | 10,312,290 | 26,287,710 | 28.176% | |
보건정책과 [일반회계] | |||||||
시민보건관리 | |||||||
> 보건행정 구현 | |||||||
지역보건의료계획 수립 추진 | 자체 | 보건 | 3,270,000 | 0 | 3,270,000 | 0% | |
보건진료원 보수교육 | 보조 | 보건 | 6,840,000 | 0 | 6,840,000 | 0% | |
> 보건의료시설 관리 | |||||||
보건소(지소·진료소) 시설 관리 | 자체 | 보건 | 419,216,000 | 121,029,560 | 298,186,440 | 28.87% | |
보건소(지소·진료소) 운영 | 자체 | 보건 | 411,401,000 | 53,139,220 | 358,261,780 | 12.917% | |
공공건축물 그린리모델링(보건지소, 진료소) (보조) | 보조 | 보건 | 1,334,245,000 | 560,961,270 | 773,283,730 | 42.043% | |
공공건축물 그린리모델링(보건지소, 진료소) (자체) | 자체 | 보건 | 40,000,000 | 3,835,000 | 36,165,000 | 9.588% | |
식품 및 위생 관리 | |||||||
> 식품안전 관리 | |||||||
공중위생시설 관리 및 지원 | 자체 | 보건 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
식품안전 감시 및 대응(자체) | 자체 | 보건 | 20,000,000 | 1,805,620 | 18,194,380 | 9.028% | |
지역급식관리지원센터 운영 지원 | 보조 | 보건 | 322,000,000 | 322,000,000 | 0 | 100% | |
어린이기호식품 전담관리원 운영 | 보조 | 보건 | 10,200,000 | 1,250,000 | 8,950,000 | 12.255% | |
식품 안전 감시(기초위생관리 지원) | 보조 | 보건 | 7,116,000 | 2,574,840 | 4,541,160 | 36.184% | |
향토음식 육성 및 음식점 수준 향상 | 보조 | 보건 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
지역급식관리지원센터 종사자 처우개선비 | 보조 | 보건 | 600,000 | 600,000 | 0 | 100% | |
음식문화개선사업 | 자체 | 보건 | 85,000,000 | 17,607,000 | 67,393,000 | 20.714% | |
식문화개선 지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
식중독 사전예방 진단사업 | 보조 | 보건 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 | 0% | |
건강기능식품 사후관리지원 | 보조 | 보건 | 2,600,000 | 1,550,000 | 1,050,000 | 59.615% | |
지역급식관리지원센터 운영 지원(사회복지) | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
> 의약품 관리 | |||||||
자동심장충격기 보급 지원(보조) | 보조 | 보건 | 5,500,000 | 1,595,000 | 3,905,000 | 29% | |
신속대응반 운영지원(자체) | 자체 | 보건 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
재가 진폐환자 의료비 등 지원 | 보조 | 보건 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0% | |
자동심장충격기 보급 지원(자체) | 자체 | 보건 | 64,250,000 | 0 | 64,250,000 | 0% | |
의약무 관리 | 자체 | 보건 | 5,000,000 | 690,200 | 4,309,800 | 13.804% | |
응급환자 이송지원금 및 이송관리비 지원(보조) | 보조 | 보건 | 13,120,000 | 4,850,000 | 8,270,000 | 36.966% | |
헌혈자 지원 | 자체 | 보건 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
응급환자 이송처치료 지원(자체) | 자체 | 보건 | 30,000,000 | 5,542,980 | 24,457,020 | 18.477% | |
신속대응반 운영지원(보조) | 보조 | 보건 | 1,990,000 | 371,400 | 1,618,600 | 18.663% | |
소아야간,휴일진료센터 운영지원(달빛어린이병원)사업 | 보조 | 보건 | 320,000,000 | 0 | 320,000,000 | 0% | |
행정운영경비(보건정책과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(보건정책과) | 자체 | 기타 | 980,313,000 | 170,501,700 | 809,811,300 | 17.393% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 516,700,000 | 192,689,900 | 324,010,100 | 37.292% | |
재무활동(보건정책과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 5,115,000 | 0 | 5,115,000 | 0% | |
건강관리과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(건강관리과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 95,520,000 | 19,900,630 | 75,619,370 | 20.834% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(자체) | 자체 | 기타 | 615,077,000 | 78,272,860 | 536,804,140 | 12.726% | |
인력운영비(지역사회통합 건강증진) | 보조 | 기타 | 145,541,000 | 47,587,800 | 97,953,200 | 32.697% | |
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스) | 보조 | 기타 | 41,220,000 | 13,686,360 | 27,533,640 | 33.203% |
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