회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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건설과 [일반회계] | |||||||
하천관리 | |||||||
> 국가하천 유지관리 | |||||||
국가하천유지보수(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 282,070,000 | 242,494,080 | 39,575,920 | 85.969% | |
도시정책과 [일반회계] | |||||||
도시개발 | |||||||
> 도시계획수립 | |||||||
도시계획위원회 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
도시계획수립활동 지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 948,319,900 | 487,505,200 | 460,814,700 | 51.407% | |
도시계획 체계 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 54,000,000 | 38,800,000 | 15,200,000 | 71.852% | |
반포 봉곡(중로1-6호) 접속도로공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 51,508,000 | 30,000,000 | 21,508,000 | 58.243% | |
> 옥외광고물 관리 | |||||||
옥외광고물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 129,000,000 | 93,846,000 | 35,154,000 | 72.749% | |
> 개발제한구역 지원 | |||||||
개발제한구역 주민 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 440,000,000 | 432,738,030 | 7,261,970 | 98.35% | |
개발제한구역 관리(운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | 100% | |
개발제한구역 주민 지원(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 56,073,810 | 43,926,190 | 56.074% | |
> 도시경관 보전 및 관리 | |||||||
공공디자인 개발 | 자체 | 국토및지역개발 | 842,670,000 | 413,320,360 | 429,349,640 | 49.049% | |
충청감영 역사문화지구 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 535,087,000 | 178,001,040 | 357,085,960 | 33.266% | |
옥룡동 간판개선사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 230,000,000 | 180,000,000 | 50,000,000 | 78.261% | |
사곡면 중심가 활성화 간판개선 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0% | |
금학 안심가로 디자인사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
> 도시개발 및 정비 | |||||||
도시개발사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 87,674,800 | 20,630,000 | 67,044,800 | 23.53% | |
동현지구 스마트 창조도시 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 4,706,957,420 | 450,384,160 | 4,256,573,260 | 9.568% | |
농촌빈집정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 240,000,000 | 89,833,000 | 150,167,000 | 37.43% | |
도시빈집정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 93,242,000 | 106,758,000 | 46.621% | |
농촌빈집은행활성화지원(실태조사) | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
행정운영경비(도시정책과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 57,600,000 | 57,234,670 | 365,330 | 99.366% | |
재무활동(도시정책과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 34,715,000 | 30,875,510 | 3,839,490 | 88.94% | |
허가건축과 [일반회계] | |||||||
허가 및 건축 관리 | |||||||
> 공동주택관리 | |||||||
공동주택관리 지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 | 100% | |
공동주택 공용시설 개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 527,714,000 | 446,494,000 | 81,220,000 | 84.609% | |
공동주택 집중호우 피해에 따른 복구지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 47,000,000 | 44,410,000 | 2,590,000 | 94.489% | |
소규모아파트 안전점검 및 시설 보수 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
2025년 7.16.~20. 특별재난지원금 | 보조 | 국토및지역개발 | 103,000,000 | 55,000,000 | 48,000,000 | 53.398% | |
2025년 7월 호우피해 재난지원금 | 보조 | 국토및지역개발 | 92,004,000 | 85,004,000 | 7,000,000 | 92.392% | |
> 건축관리 | |||||||
건축 인허가 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 208,000,000 | 207,700,000 | 300,000 | 99.856% | |
제3종시설물 실태조사 | 자체 | 국토및지역개발 | 12,200,000 | 11,267,000 | 933,000 | 92.352% | |
화재안전성능보강 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 26,667,000 | 0 | 26,667,000 | 0% | |
> 개발행위관리 | |||||||
개발행위허가지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 301,400,000 | 2,000,000 | 299,400,000 | 0.664% | |
행정운영경비(허가건축과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 83,160,000 | 81,524,000 | 1,636,000 | 98.033% | |
재무활동(허가건축과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 142,361,000 | 142,351,260 | 9,740 | 99.993% | |
주거환경 개선 | |||||||
> 주거급여 | |||||||
주거급여 | 보조 | 사회복지 | 4,560,818,000 | 3,330,986,680 | 1,229,831,320 | 73.035% | |
주거취약계층 이사비 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 | 66.667% | |
> 취약계층 주거환경 개선 | |||||||
고령자 주택 주거환경 개선 | 보조 | 사회복지 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0% | |
장애인 주택 개조사업 | 보조 | 사회복지 | 30,400,000 | 0 | 30,400,000 | 0% | |
농촌 취약계층 주거개선 지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 13,550,000 | 13,550,000 | 0 | 100% | |
전세보증금반환보증 보증료 지원 | 보조 | 사회복지 | 16,000,000 | 2,111,790 | 13,888,210 | 13.199% | |
교통과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(교통과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 76,800,000 | 76,320,000 | 480,000 | 99.375% | |
재무활동(교통과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
주차장사업특별회계 전출금 | 자체 | 기타 | 8,252,482,000 | 0 | 8,252,482,000 | 0% | |
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 64,787,000 | 195,770 | 64,591,230 | 0.302% | |
교통행정 구현 | |||||||
> 공주역 주변 활성화 | |||||||
공주역 활성화 사업 | 자체 | 교통및물류 | 70,000,000 | 17,000,000 | 53,000,000 | 24.286% | |
공주역 활성화 사업(보조) | 보조 | 교통및물류 | 30,000,000 | 27,500,000 | 2,500,000 | 91.667% | |
> 교통정책 지원 | |||||||
교통서비스 개선 | 자체 | 교통및물류 | 1,079,200,000 | 875,683,000 | 203,517,000 | 81.142% | |
운수업계 보조 | 자체 | 교통및물류 | 3,400,000,000 | 2,372,261,550 | 1,027,738,450 | 69.772% | |
특별교통수단 도입 지원 | 보조 | 교통및물류 | 112,000,000 | 54,823,950 | 57,176,050 | 48.95% | |
공공형 택시(보조) | 보조 | 교통및물류 | 336,000,000 | 208,625,800 | 127,374,200 | 62.091% | |
특별교통수단 운영 지원(처우개선비) | 보조 | 교통및물류 | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 | 100% | |
특별교통수단 운영 지원(도비) | 보조 | 교통및물류 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 100% |
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